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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 112.185.109
Nro. Solicitud de Transferencia
65989
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2015
Fecha de la Transferencia
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.674.430

Retención DNCP
₲ 399.787
Retención IVA
₲ 3.059.594
Retención Renta
₲ 2.039.729
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-98239
Monto Contrato
₲ 818.319.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.195.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.195.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277945
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA CIUDAD DE SAPUCAI - DPTO. DE PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas