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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 49.720.363
Nro. Solicitud de Transferencia
91282
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.283.161

Retención DNCP
₲ 177.185
Retención IVA
₲ 1.356.010
Retención Renta
₲ 904.007
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-98239
Monto Contrato
₲ 818.319.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.195.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.195.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277945
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA CIUDAD DE SAPUCAI - DPTO. DE PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas