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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002844
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29224
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909

Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELENET S.R.L.
RUC
80010690-3
Número de Contrato
314
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-100324
Monto Contrato
₲ 390.418.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.280.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.280.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTTITUCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas