Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001537
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.212.557.231
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            35245
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            19-04-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-04-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-04-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 908.925.954
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.321.113
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 33.069.743
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 22.046.495
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BENITO ROGGIO E HIJOS SA
        
                                    RUC
                            
            80005623-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            58
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-14-87871
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 132.276.451.999
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 119.620.421.959
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 119.620.421.959
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            271376
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        