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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001586
Monto de la Factura
₲ 3.544.869.020
Nro. Solicitud de Transferencia
47359
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.063.392.945

Retención DNCP
₲ 12.632.624
Retención IVA
₲ 96.678.246
Retención Renta
₲ 64.452.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-87871
Monto Contrato
₲ 132.276.451.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.620.421.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.620.421.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271376
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas