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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015492
Monto de la Factura
₲ 366.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151386
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.449.248

Retención DNCP
₲ 1.305.752
Retención IVA
₲ 9.993.000
Retención Renta
₲ 6.662.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
382
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-101279
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.766.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.766.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283162
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 140/2014. L.P.N.- SBE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA PLANTA ASFALTICA MOVIL. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas