Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000109
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 563.413.968
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            89319
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            19-07-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-07-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-07-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 535.796.440
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.007.803
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 15.365.835
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 10.243.890
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio OTIC
        
                                    RUC
                            
            80086663-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            325
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-14-100103
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.704.427.040
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 19.282.784.772
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 19.282.784.772
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            274978
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS DEL PAÍS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        