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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032937
Monto de la Factura
₲ 1.139.153.559
Nro. Solicitud de Transferencia
109899
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2015
Fecha de la Transferencia
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.020.028.014

Retención DNCP
₲ 4.059.529
Retención IVA
₲ 31.067.824
Retención Renta
₲ 20.711.883
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
434
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-103239
Monto Contrato
₲ 14.562.443.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.172.865.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.172.865.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas