Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021005
Monto de la Factura
₲ 42.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150706
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.820.895
Retención DNCP
₲ 152.968
Retención IVA
₲ 1.170.682
Retención Renta
₲ 780.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
443
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102283
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.898.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.898.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas