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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021001
Monto de la Factura
₲ 43.753.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124826
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.608.307

Retención DNCP
₲ 155.920
Retención IVA
₲ 1.193.264
Retención Renta
₲ 795.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
443
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102283
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.898.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.898.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas