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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012090
Monto de la Factura
₲ 14.339.336
Nro. Solicitud de Transferencia
140616
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2016
Fecha de la Transferencia
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.906.851

Retención DNCP
₲ 54.940
Retención IVA
₲ 97.241
Retención Renta
₲ 280.304
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-110889
Monto Contrato
₲ 604.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.918.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.662.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290723
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas