Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023687
Monto de la Factura
₲ 18.327.272
Nro. Solicitud de Transferencia
19437
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.804.711
Retención DNCP
₲ 70.648
Retención IVA
₲ 91.465
Retención Renta
₲ 360.448
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-111120
Monto Contrato
₲ 906.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 833.296.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.615.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290723
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
