Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0023395
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.842.806
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            168169
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            21-12-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.669.031
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 22.421
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 36.962
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 114.392
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVI TRAVEL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80014897-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            112
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12006-15-111120
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 906.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 833.296.141
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 831.615.490
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            290723
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        