Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002967
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 40.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            138037
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            11-11-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-12-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-12-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 38.039
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 143
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 727
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BENITA YEGROS VALLEJOS
        
                                    RUC
                            
            1412573-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            95
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12006-15-108811
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.015.666.015
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 759.555.789
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 758.580.068
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            290669
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        