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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 7.395.139
Nro. Solicitud de Transferencia
163429
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.032.642

Retención DNCP
₲ 26.354
Retención IVA
₲ 201.686
Retención Renta
₲ 134.457
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
34/15
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-103761
Monto Contrato
₲ 368.535.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.876.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.876.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283494
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas