Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018607
Monto de la Factura
₲ 205.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110404
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2016
Fecha de la Transferencia
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.712
Retención DNCP
₲ 733
Retención IVA
₲ 5.613
Retención Renta
₲ 3.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-110865
Monto Contrato
₲ 1.535.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.448.488.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.448.488.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290677
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
