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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018600
Monto de la Factura
₲ 17.108.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110519
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.269.873

Retención DNCP
₲ 60.968
Retención IVA
₲ 466.595
Retención Renta
₲ 311.064
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-110865
Monto Contrato
₲ 1.535.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.448.488.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.448.488.117

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290677
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas