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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027289
Monto de la Factura
₲ 10.876.780
Nro. Solicitud de Transferencia
173477
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.343.620

Retención DNCP
₲ 38.761
Retención IVA
₲ 296.639
Retención Renta
₲ 197.760
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-110865
Monto Contrato
₲ 1.535.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.448.488.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.448.488.117

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290677
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas