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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022910
Monto de la Factura
₲ 965.030
Nro. Solicitud de Transferencia
69818
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 917.726

Retención DNCP
₲ 3.439
Retención IVA
₲ 26.319
Retención Renta
₲ 17.546
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-110865
Monto Contrato
₲ 1.535.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.448.488.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.448.488.117

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290677
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas