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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0014831
Monto de la Factura
₲ 244.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67606
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2026
Fecha de la Transferencia
26-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.741.161

Retención DNCP
₲ 853.475
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.890.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-260296
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.795.317.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.795.317.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
474985
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/2025 – “ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS PARA SERVICIO SOCIAL”
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social