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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016673
Monto de la Factura
₲ 599.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123995
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.607.200

Retención DNCP
₲ 2.092.800
Retención IVA
Retención Renta
₲ 21.800.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-253879
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.785.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.785.403

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460789
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS E INSUMOS MÉDICOS "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social