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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003328
Monto de la Factura
₲ 60.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124061
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.819.958

Retención DNCP
₲ 210.223
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.189.819
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA VICTORIA ARAUJO VELAZQUEZ
RUC
4002886-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-253878
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.179.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.179.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460789
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS E INSUMOS MÉDICOS "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social