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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0003273
Monto de la Factura
₲ 66.873.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98779
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.989.973

Retención DNCP
₲ 235.881
Retención IVA
₲ 1.823.823
Retención Renta
₲ 1.823.823
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13004-19-170223
Monto Contrato
₲ 1.452.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.333.154.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.333.154.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357743
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura