Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000480
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 28.910.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            49025
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-04-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-05-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-05-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 26.047.384
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 103.025
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 788.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 525.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
        
                                    RUC
                            
            1398623-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            LPN 09/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23016-16-128986
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.974.900.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.907.691.215
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.792.200.563
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            316297
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción de Oficinas de Unidades Zonales y DIGESIT Central
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        