Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0026291
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 31.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            183987
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            21-12-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 28.182.780
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 122.220
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 945.000
        
                                    Multa
                            
            ₲ 2.250.000
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OSCAR DANIEL LEGUIZAMON CHAPARRO
        
                                    RUC
                            
            2297479-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12016-18-154739
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 353.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 333.540.360
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 333.540.360
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            337602
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL
        
                                    Convocante
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
        