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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 5.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54660
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.790.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN DARIO CONTEIRO MONTIEL
RUC
585011-8
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12010-12-63629
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.899.661.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.899.661.789

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243629
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia