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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011325
Monto de la Factura
₲ 54.166.665
Nro. Solicitud de Transferencia
126869
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.511.514

Retención DNCP
₲ 193.030
Retención IVA
₲ 1.477.273
Retención Renta
₲ 984.848
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-131671
Monto Contrato
₲ 3.489.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.318.926.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.318.926.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318425
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 15/16 SERVICIOS PARA COBERTURA DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia