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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004365
Monto de la Factura
₲ 559.800
Nro. Solicitud de Transferencia
15023
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 536.242

Retención DNCP
₲ 2.050
Retención IVA
₲ 11.049
Retención Renta
₲ 10.459
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123824
Monto Contrato
₲ 1.937.468.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.847.620.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.847.620.695

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia