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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004498
Monto de la Factura
₲ 339.060
Nro. Solicitud de Transferencia
47770
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.387

Retención DNCP
₲ 1.236
Retención IVA
₲ 7.095
Retención Renta
₲ 6.308
Multa
₲ 2.034

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123824
Monto Contrato
₲ 1.937.468.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.847.620.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.847.620.695

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia