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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002632
Monto de la Factura
₲ 2.876.390
Nro. Solicitud de Transferencia
34728
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.769.772

Retención DNCP
₲ 10.739
Retención IVA
₲ 41.091
Retención Renta
₲ 54.788
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123832
Monto Contrato
₲ 2.056.960.927
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.636.833.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.633.113.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia