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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 586.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43254
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.351.424

Retención DNCP
₲ 2.088.576
Retención IVA
₲ 15.984.000
Retención Renta
₲ 10.656.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO LAS CUMBRES DIGALO
RUC
80092117-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-118914
Monto Contrato
₲ 1.953.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.857.838.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.857.838.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SCANNERS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia