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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002171
Monto de la Factura
₲ 6.303.695
Nro. Solicitud de Transferencia
112962
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2016
Fecha de la Transferencia
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.067.996

Retención DNCP
₲ 23.505
Retención IVA
₲ 92.272
Retención Renta
₲ 119.922
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123814
Monto Contrato
₲ 7.904.151.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.227.501.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.227.501.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia