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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004058
Monto de la Factura
₲ 10.193.700
Nro. Solicitud de Transferencia
164067
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.815.854

Retención DNCP
₲ 38.056
Retención IVA
₲ 145.624
Retención Renta
₲ 194.166
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-126907
Monto Contrato
₲ 1.672.094.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.575.938.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.575.938.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315727
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 11/16 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (MENUDENCIA, HARINA Y GOLOSINAS)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia