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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003907
Monto de la Factura
₲ 11.043.175
Nro. Solicitud de Transferencia
144658
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.604.310

Retención DNCP
₲ 41.228
Retención IVA
₲ 157.760
Retención Renta
₲ 210.346
Multa
₲ 29.531

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-126907
Monto Contrato
₲ 1.672.094.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.575.938.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.575.938.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315727
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 11/16 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (MENUDENCIA, HARINA Y GOLOSINAS)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia