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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003513
Monto de la Factura
₲ 2.376.150
Nro. Solicitud de Transferencia
57504
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2017
Fecha de la Transferencia
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.255.458

Retención DNCP
₲ 8.610
Retención IVA
₲ 53.895
Retención Renta
₲ 43.930
Multa
₲ 14.257

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123819
Monto Contrato
₲ 3.712.660.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.097.950.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.097.950.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia