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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009882
Monto de la Factura
₲ 60.723.800
Nro. Solicitud de Transferencia
51100
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.747.229

Retención DNCP
₲ 216.398
Retención IVA
₲ 1.656.104
Retención Renta
₲ 1.104.069
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-132626
Monto Contrato
₲ 151.809.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.368.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.368.075

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319804
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 22/16 - ADQUISICION DE TINTA Y TONER PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia