Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 1.667.743
Nro. Solicitud de Transferencia
51943
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.590.915
Retención DNCP
₲ 6.226
Retención IVA
₲ 23.825
Retención Renta
₲ 31.767
Multa
₲ 15.010
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-126908
Monto Contrato
₲ 1.252.386.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.135.824.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.824.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315727
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 11/16 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (MENUDENCIA, HARINA Y GOLOSINAS)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia