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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008028
Monto de la Factura
₲ 48.259.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49209
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.893.431

Retención DNCP
₲ 171.978
Retención IVA
₲ 1.316.155
Retención Renta
₲ 877.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-132624
Monto Contrato
₲ 120.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.734.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.734.054

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319804
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 22/16 - ADQUISICION DE TINTA Y TONER PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia