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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002031
Monto de la Factura
₲ 52.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49272
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.883.751

Retención DNCP
₲ 186.931
Retención IVA
₲ 1.430.591
Retención Renta
₲ 953.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-133529
Monto Contrato
₲ 87.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.139.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.139.586

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319804
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 22/16 - ADQUISICION DE TINTA Y TONER PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia