Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001809
Monto de la Factura
₲ 36.438.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193257
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.172.447
Retención DNCP
₲ 130.395
Retención IVA
₲ 744.277
Retención Renta
₲ 1.358.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-24-244207
Monto Contrato
₲ 1.489.415.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.397.860.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.397.860.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449445
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AGRARIA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia
