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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 13.790.838
Nro. Solicitud de Transferencia
101140
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.114.835

Retención DNCP
₲ 49.146
Retención IVA
₲ 376.114
Retención Renta
₲ 250.743
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ
RUC
3023918-4
Número de Contrato
PBS/30/34/35/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-118266
Monto Contrato
₲ 1.043.694.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.038.232.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 940.317.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298975
Nombre de la Licitación
Construccion en Campus Encarnacion y Sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y General Artigas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado