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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002092
Monto de la Factura
₲ 51.040.573
Nro. Solicitud de Transferencia
119312
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.614.358

Retención DNCP
₲ 178.178
Retención IVA
₲ 1.392.016
Retención Renta
₲ 1.856.021
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28006-24-246759
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.823.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.797.892

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442775
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve