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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0010509
Monto de la Factura
₲ 41.943.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169993
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.090.877

Retención DNCP
₲ 146.419
Retención IVA
₲ 1.143.900
Retención Renta
₲ 1.525.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12010-23-228720
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.141.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.141.075

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425055
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL MAG - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia