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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017045
Monto de la Factura
₲ 15.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139880
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.769.475

Retención DNCP
₲ 55.703
Retención IVA
₲ 430.691
Retención Renta
₲ 430.691
Multa
₲ 1.105.440

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-179308
Monto Contrato
₲ 3.726.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.626.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.096.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366891
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia