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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0166310
Monto de la Factura
₲ 4.949.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78626
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.661.598

Retención DNCP
₲ 17.456
Retención IVA
₲ 134.973
Retención Renta
₲ 134.973
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-172420
Monto Contrato
₲ 190.683.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.520.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.419.422

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352458
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES -MARCA: NISSAN - GREAT WALL - VOLKSWAGEN - HYUNDAI - ISUZU - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia