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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007642
Monto de la Factura
₲ 373.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129056
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.035.899

Retención DNCP
₲ 1.318.283
Retención IVA
₲ 10.192.909
Retención Renta
₲ 10.192.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-182148
Monto Contrato
₲ 1.134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.099.957.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.068.145.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360411
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE ANTIVIRUS - PLURIANUAL - SBE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia