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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009657
Monto de la Factura
₲ 4.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103713
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.051.256

Retención DNCP
₲ 14.744
Retención IVA
Retención Renta
₲ 114.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23004-19-172070
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.441.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.441.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359543
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2019 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social