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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001258
Monto de la Factura
₲ 14.355.700
Nro. Solicitud de Transferencia
116768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.522.026

Retención DNCP
₲ 50.636
Retención IVA
₲ 391.519
Retención Renta
₲ 391.519
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12010-19-184591
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.927.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.927.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES, QUIMICOS Y ACCESORIOS AGRÍCOLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia