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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 278.935.043
Nro. Solicitud de Transferencia
159900
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.935.043

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-13-83414
Monto Contrato
₲ 502.564.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.327.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.327.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256838
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores