Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001363
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19589
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.786
Retención DNCP
₲ 2.851
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 14.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
009/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-121632
Monto Contrato
₲ 770.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.363.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.363.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304865
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social